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最新稅務(wù)稽查、納稅評估風(fēng)險摸排自查與整改應(yīng)對暨最優(yōu)安全籌劃方法

【課程編號】:MKT001996

【課程名稱】:

最新稅務(wù)稽查、納稅評估風(fēng)險摸排自查與整改應(yīng)對暨最優(yōu)安全籌劃方法

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務(wù)會計培訓(xùn)

【時間安排】:2024年04月03日 到 2024年04月03日2980元/人

2023年04月19日 到 2023年04月19日2980元/人

【授課城市】:廣州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供最新稅務(wù)稽查、納稅評估風(fēng)險摸排自查與整改應(yīng)對暨最優(yōu)安全籌劃方法相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【其它城市安排】:深圳 上海 北京 成都 廈門

【課程關(guān)鍵字】:廣州稅務(wù)稽查培訓(xùn),廣州納稅評估培訓(xùn)

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課程介紹

2022 稅務(wù)監(jiān)管的刀鋒不僅指著網(wǎng)紅。

以為太平無事的環(huán)境,結(jié)果是險象環(huán)生;以為慣常合理的手段,結(jié)果是在虎口爭食。越是在這種被恐嚇的情況下,越需要冷靜、客觀地把握企業(yè)面臨的稅務(wù)風(fēng)險,并做出科學(xué)、理性的回應(yīng)。

與紓困政策的“寬”對應(yīng)的,是強化征管的“嚴(yán)”,很長時期,這種寬嚴(yán)相濟都將是企業(yè)面臨的壓力形勢。

稅務(wù)局“嚴(yán)”的兩手,一是納稅評估,一是稅務(wù)稽查,一陰一陽、一軟一硬。既已有了稽查,為何還要納稅評估?既已有了納稅評估,為何還要稅務(wù)稽查?對我們納稅人意味著什么?如何對付這兩手?

本次課程,利用一系列實際發(fā)生的稅務(wù)案例,我剖析三個問題:

一、稅務(wù)機關(guān)是如何對付企業(yè)的。他們想干什么?能干什么?怎么干的?有何關(guān)鍵點?明規(guī)則是什么?潛規(guī)則是什么?

二、企業(yè)如何對付來自稅務(wù)的壓力。軟的怎么辦?硬的怎么辦?稽查怎么辦?評估怎么辦?基本的原則是什么?重要的方法是什么?

三、會計如何把握納稅籌劃的邊界。風(fēng)險來自于稅務(wù)稽查,能否過稽查關(guān)是一項安排是否正確的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

課程對象

企業(yè)管理人員、財務(wù)負責(zé)人、稅務(wù)負責(zé)人、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、稅務(wù)主辦、會計、審計、會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所從事相關(guān)行業(yè)的執(zhí)業(yè)人員。

課程大綱

1.企事涉稅風(fēng)控原則

1.1識別問題

1.2形成方案

1.3把握要點

1.4促成決策

2.主營業(yè)務(wù)各項涉稅要點的風(fēng)險摸排

2.1主營業(yè)務(wù)收入成本確認(rèn)、銷項確認(rèn)、開票確認(rèn)的風(fēng)險梳理

2.2服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)收入與成本核算中的錯誤點與風(fēng)險點梳理

2.3貨款、工程款拖欠、項目爛尾、提前開票等特殊風(fēng)險把握

2.4正常損失與非正常損失的涉稅處理細節(jié)把握

2.5跨年度成本費用的處理與賬務(wù)調(diào)整

3.票據(jù)違法、發(fā)票缺失的風(fēng)險評估與匯算決策

3.1大額成本費用發(fā)票缺失的風(fēng)險把握與匯算調(diào)整決策

3.2小額成本費用發(fā)票缺失的風(fēng)險把握與匯算調(diào)整決策

3.3無票收入、無票支出、提前開發(fā)票等特殊業(yè)務(wù)核算

3.4異常發(fā)票、失控專票、不規(guī)范發(fā)票的梳理與處置

3.5疑似虛開發(fā)票、自認(rèn)風(fēng)險發(fā)票的提前控制與資料準(zhǔn)備

4.主要籌劃安排事宜的風(fēng)險評估與整改決策

4.1納稅籌劃與偷稅、虛開發(fā)票的邊界把握

4.2基于納稅籌劃的特殊費用、特殊發(fā)票風(fēng)險評估把握

4.3幾個常見籌劃安排案例的深入分析

5.經(jīng)營指標(biāo)中的常見隱蔽性異常表現(xiàn)及處置

6.往來賬項中的典型風(fēng)險處理

6.1長期應(yīng)付未付款是否有轉(zhuǎn)收入的風(fēng)險?

6.2預(yù)收款、應(yīng)付款余額偏大

6.3關(guān)聯(lián)企業(yè)間資產(chǎn)與資金的無償占用

6.4股東個人借款未還的風(fēng)險分析

7.小稅種、殘保金、社保的風(fēng)險梳理與處置

8.自查補退稅的處理與賬務(wù)調(diào)整

8.1稅務(wù)稽查與納稅自查

8.2自查中補稅的定性問題

8.3補稅、退稅的賬務(wù)調(diào)整

結(jié)束前:總結(jié)及答疑互動交流(Q&A)

藍老師

國內(nèi)著名實戰(zhàn)派財稅大師,中國“稅務(wù)規(guī)則論述”第一人,中國稅務(wù)稽查維權(quán)應(yīng)對第一人,金牌講師,注冊稅務(wù)師、注冊會計師、國內(nèi)某著名稅務(wù)所所長,長年從事企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險控制、稽查風(fēng)險化解、節(jié)稅避稅籌劃、涉稅內(nèi)控建設(shè)工作,長期深潛稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對一線,近百個涉稅發(fā)票實戰(zhàn)案例,全面解析發(fā)票使用過程中的是非曲直、關(guān)節(jié)要點。藍老師從事稅務(wù)工作30余年,熟悉稅收征管工作的實際情況,深諳企業(yè)的涉稅需求,具有豐富稅務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗,并操刀數(shù)十家上市公司及大型企業(yè)稅收籌劃。

藍老師先后在全國上百個城市舉辦過大型財稅專題講座與培訓(xùn),深受業(yè)內(nèi)人士好評。在培訓(xùn)中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實踐結(jié)合,講授由淺入深、內(nèi)容準(zhǔn)確、分析透徹、操作實用;藍老師課程專業(yè)、具像、精辟犀利、深度高度無限,全程案例解析,始終立足解決問題、化解風(fēng)險、維權(quán)爭議,各種最新籌劃技巧,讓人大呼過癮!

藍老師著有:《稅務(wù)游戲的經(jīng)營規(guī)則》、《稅務(wù)稽查應(yīng)對與維權(quán)》、《手把手教你做優(yōu)秀稅務(wù)師》等。

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