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房地產企業(yè)所得稅政策解析運用與開發(fā)全程各階段 年度匯算清繳實務操作技巧專題

【課程編號】:MKT031887

【課程名稱】:

房地產企業(yè)所得稅政策解析運用與開發(fā)全程各階段 年度匯算清繳實務操作技巧專題

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓|稅務會計培訓

【時間安排】:2023年05月31日 到 2023年06月01日3280元/人

2022年05月25日 到 2022年05月26日3280元/人

【授課城市】:成都

【課程說明】:如有需求,我們可以提供房地產企業(yè)所得稅政策解析運用與開發(fā)全程各階段 年度匯算清繳實務操作技巧專題相關內訓

【課程關鍵字】:成都企業(yè)所得稅政策解析培訓

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專題背景

中國的企業(yè)面臨的不是經營風險,而是重大的稅收風險!

房地產企業(yè)所得稅匯算清繳與其它行業(yè)相比,有明顯的特殊性,加之該行業(yè)稅收政策復雜難以掌握,在開發(fā)全程各階段又有很大區(qū)別,特別是完工年度,必須結算計稅成本,面臨的稅務風險極大。企業(yè)所得稅是最復雜的稅種,會計與稅法的差異非常大,2014年企業(yè)所得稅年度申報表修改后增加到41張表,其中納稅調整明細表15張,納稅調整事項稍有疏漏就會產生風險。因此,在匯算清繳期,對本年稅收政策梳理學習,對賬務中存在的風險全面自查補救,準確填報匯算清繳報表,非常重要。

本課程,讓“稅收政策”密切結合經濟業(yè)務,全面解析企業(yè)運營中的稅收政策差異,將稅務風險消除在萌芽狀態(tài),做到事先籌劃,并深度解析新舊稅收政策銜接運用。深度解讀,手傳心授,一課在手,讓您知己知彼,稅收無憂!

這是一堂“與時俱進”系統(tǒng)學習房地產稅收的課程,政策更新直到講課前;

這是一堂防范稅務稽查風險的課程,緊緊跟隨稽查的步伐,解析最新的稅務稽查風險;

這是一堂破解稅政難局的稅收籌劃課,針對經濟形勢的變化,結合企業(yè)經濟業(yè)務,分析其中稅收風險,設計個性化的稅收策劃方案;

這是一堂解決實際問題的答疑課,課程預留答疑板塊,針對學員預先準備好的問題或現(xiàn)場的提問,現(xiàn)場解答疑難問題;

這是一堂注重客戶體驗的精品課,課程內容:豐富實用,生動活潑!

培訓對象

各房地產企業(yè)領導,主管財稅領導、財務總監(jiān)、稅務經理、主管會計與財務人員、資金部、投資部、計劃部及稅務、會計師事務所等人員。

主講內容

一:2015年度房地產企業(yè)重點政策解讀與運用

1.建筑安裝業(yè)跨省異地工程作業(yè)人員個人所得稅征收管理問題:總局2015年第52號公告

2.資產(股權)劃轉企業(yè)所得稅征管問題的公告:總局2015年第40號公告

3.企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題:總局2015年第34號公告

4.非貨幣性資產投資企業(yè)所得稅有關征管問題:總局2015年第33號公告

5.非貨幣性資產投資企業(yè)所得稅政策問題的通知:財稅[2014]116號

二:籌建階段匯算清繳納稅規(guī)劃

1.籌建期的會計處理

2.籌建期何時結束

3.年度匯算清繳申報

4.征地過程土地出讓金返還會計與稅務處理

三:預售階段匯算清繳

1.預售階段的賬務處理

2.營業(yè)稅及附加的會計處理

3.預計毛利的調整

4.業(yè)務招待費的調整

5.會所及其它配套設施

6.售樓處賬務與稅務處理

7.轉讓車位車庫的稅務處理

8.預售階段季度預繳與匯算清繳年度申報

四:完工階段匯算清繳

1.開發(fā)產品達到完工的條件

2.完工階段賬務處理

3.計稅成本的核算與結轉

4.毛利差異調整

5.業(yè)務招待費的調整

6.完工后續(xù)支出的調整

7.完工年度匯算清繳申報

五:關于入賬票據(jù)審核與管理

1.合法憑證種類

2.跨期發(fā)票的處理

3.發(fā)票的審核要點

4.不合規(guī)票據(jù)的補救

5.混合銷售發(fā)票如何開具(銷售貨物并提供建筑業(yè)勞務)

6.甲方采購材料發(fā)票開具(甲控與甲供)

7.稅務機關查處假票的處理對策

8.總包與分包發(fā)票

9.實際發(fā)生如何掌握

六:如何避免往來賬的稅收風險

1.其它應收款(關聯(lián)方無息借貸、個人借款)

2.其它應付款(假借款、價外費用)

3.應付賬款

七:年度新申報表與納稅調整專題

八:特殊收入確認—租賃收入、視同銷售收入、股權轉讓所得

1.租賃收入會計與稅法差異

2.非常規(guī)租賃的涉稅(回租、轉租、無租、免租、不等額租金)

3.股權轉讓與撤資

九:拆遷還建的會計與稅務處理

1.拆一還一,營業(yè)稅如何交納

2.拆遷還房企業(yè)所得稅、土地增值稅視同銷售如何確認

3.拆遷還房如何進行賬務處理

4.支付貨幣補償如何核算

十:利息支出會計與稅務處理

1.向不同債權人融資的利息稅前扣除

2.統(tǒng)借統(tǒng)還

3.同期利率的掌握

4.企業(yè)間無息借貸的稅務風險與變通

5.跨期與計提未付的利息扣除爭議

許老師

許老師:國內著名稅務籌劃專家,長期從事房地產與建筑等相關行業(yè)納稅籌劃研究與實務操作。曾參與多家大中型房地產企業(yè)與建筑業(yè)涉稅風險診斷和納稅籌劃方案設計,現(xiàn)兼任多家大中型房地產企業(yè)與建筑企業(yè)的財稅顧問,擅長將會計、稅收、法律知識綜合運用到企業(yè)經營管理之中,具有豐富的涉稅風險防范與納稅籌劃實戰(zhàn)經驗。多次應邀為全國房地產建筑安裝企業(yè)進行財稅專題講座,授課注重實務操作,講課中能準確地將稅收法規(guī)與企業(yè)會計處理有機結合起來,所講操作方法能直接運用于企業(yè)涉稅處理,通俗易懂且操作性強。并當場解答企業(yè)棘手財稅問題,被業(yè)內人士譽為“中國稅法活字典”和“國內納稅答疑第一人”。

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