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內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理

【課程編號】:MKT023179

【課程名稱】:

內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓

【時間安排】:2024年08月15日 到 2024年08月16日3000元/人

2024年05月13日 到 2024年05月14日3000元/人

【授課城市】:廣州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供內(nèi)部控制與企業(yè)風險管理相關(guān)內(nèi)訓

【其它城市安排】:常州 長春 無錫 南京 杭州 海口 昆明 南昌 大連 呼和浩特 蘭州 東莞 貴陽 石家莊 中山 成都 長沙 濟南 鄭州 太原 廈門 烏魯木齊 青島 沈陽 武漢 西安 上海 北京 深圳 蘇州

【課程關(guān)鍵字】:廣州內(nèi)部控制培訓,廣州風險管理培訓

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課程介紹:

從04年SOX法案誕生到如今內(nèi)控建設如火如荼,10年的時間讓中國企業(yè)經(jīng)歷了內(nèi)控從無到有,從困惑到相對成熟,一定程度上幫助企業(yè)提高了風險管理能力。然而,無數(shù)企業(yè)轟轟烈烈的開展內(nèi)部控制體系建設工作后,留下僅僅是一疊疊內(nèi)控手冊,并沒有將內(nèi)控融入日常運營中去,內(nèi)控工作困難重重。

公司已經(jīng)有了規(guī)章制度,建內(nèi)控還有必要嗎?內(nèi)控的核心價值在哪里?

花大力氣建設內(nèi)部控制手冊被大家遺忘在企業(yè)的角落,內(nèi)控工作如何做到實處?

風險管理的知識基本都知道了,但有效的風險管理體系該如何搭建?

控制聽起來就像是個枷鎖,大家都不愿意用,如何幫助業(yè)務部門接受內(nèi)控?

內(nèi)控好像什么都管,但結(jié)果什么都沒管住,風險管理如何才能貫穿于業(yè)務始終?

內(nèi)控一定是增加業(yè)務流程的負擔嗎?流程簡化和管理效率提升怎么做?

隨著公司面臨的外部環(huán)境不斷變化,全球性“風險社會的到來”以及業(yè)務發(fā)展的飛速,以風險管理為核心的內(nèi)控體系建設尤為重要。在“風控2.0時代”,企業(yè)需要從提升管理、創(chuàng)造價值出發(fā),將內(nèi)部控制嵌入運營流程之中,實現(xiàn)風險管理常態(tài)化、前端化,進一步優(yōu)化流程效率,最終達到推動戰(zhàn)略落地、提升業(yè)務績效的目標。

課程收益:

國際國內(nèi)視野:深刻領(lǐng)悟內(nèi)控精髓,掌握國內(nèi)外內(nèi)控相關(guān)法律要求和價值取向

項目實務指導:收獲風險管理體系建設的方法論,掌握內(nèi)控建設的措施

流程優(yōu)化完善:學會排查企業(yè)面臨的風險,針對風險設計出高效的控制流程

內(nèi)控價值提升:掌握落實內(nèi)控的方法,提高業(yè)務運行效率,達到降本增效的目標

適合對象:

包括董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理在內(nèi)的企業(yè)高管

風險管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財務部工作人員

業(yè)務部門負責人、業(yè)務骨干人員

課程內(nèi)容:

一、內(nèi)控概述與風險管理實務框架

內(nèi)控的前世今生及風險管理思維

內(nèi)部控制逐步走向全面風險管理

COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀

2013年COSO新框架重大變化與啟發(fā)

薩班斯法案的重大影響及適當借鑒

二、以風險為導向的內(nèi)控實施的支撐平臺

我國內(nèi)控存在的常見問題解析

全面風險管理文化的打造

把握內(nèi)部控制的實質(zhì)——風險管理

內(nèi)部控制執(zhí)行的實戰(zhàn)技能

構(gòu)建企業(yè)風險管理的三道防線

內(nèi)部控制規(guī)范應用指引在實務工作中的具體應用

三、高效推進,內(nèi)控項目實施指南

內(nèi)控體系建立總體路線圖

內(nèi)控項目組織機構(gòu)與職責分工

自上而下,內(nèi)控工作的高效推進

自下而上,全員風險導向的內(nèi)控建設

突破內(nèi)控體系建設過程中的障礙

四、業(yè)務融合,基于風險整合的流程標準化

目標管理:從戰(zhàn)略出發(fā),確定業(yè)務風險管理目標

風險評估:風險識別工具應用

內(nèi)控測試:建立過程中的測試方法

基于風險整合的內(nèi)控手冊的編制與執(zhí)行

智能控制:風險預警機制及風險解決方案

五、內(nèi)控自我評價及管理提升

內(nèi)控自我評價方案的制定

內(nèi)控手冊執(zhí)行情況測試

缺陷認定及自我評價

內(nèi)部審計部門需要發(fā)揮的關(guān)鍵作用

什么樣的內(nèi)審工作是可以被外審認可的

內(nèi)部控制自我評價報告的編制

六、基于價值整合的流程優(yōu)化和效率提升

風險管理工作的新趨勢

跨部門業(yè)務流程的優(yōu)化與整合

消除管理低下和不增值的環(huán)節(jié)

推動流程簡化,提高運營價值和效率

羅老師

上海財經(jīng)大學兼職教授、實戰(zhàn)派內(nèi)部控制與內(nèi)部審計專家,中國注冊會計師(CPA),國際注冊內(nèi)部審計師(CIA),國際注冊內(nèi)部控制評估師(CCSA),美國注冊舞弊審查師(CFE),國家財務總監(jiān)資格認證獲得者(OSTA),全國會計碩士專業(yè)學位MPAcc導師,中國內(nèi)部審計之友微信營運創(chuàng)始人,曾受到國家審計署前審計長李金華多次接見會談

歷任國企財務負責人、外部審計事務所總審計師、北京某管理咨詢公司專家組常務副組長、在國內(nèi)名列前茅的電子制造企業(yè)擔任審計部總監(jiān)、內(nèi)控負責人,副教授、上市公司監(jiān)事。

授課風格:旁征博引,詼諧幽默,深入淺出。實戰(zhàn)、實用、實效。

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